椒江区2016年一般公共预算执行情况
来源站点:区财政局 索引号: JJ013-B0407-2017-0001 发布日期:2017-03-09
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椒江区2016年一般公共预算执行情况
 
(一)一般公共预算收入执行情况
2016年,全区实现一般公共预算收入407191万元,完成年度预算的103.1%,同口径比上年增长9.1%。其中,税收收入373709万元,完成年度预算的102.7%,同口径比上年增长10.5%;非税收入33482万元,完成年度预算的108.1%,比上年下降4.9%。具体分项目为:
1.增值税(50%部分):78139万元,完成年度预算的98.3%,比上年下降12.7%;
2.改征增值税(50%部分):31268万元,完成年度预算的105.3%,比上年增长265.3%,原因是上年营改增仅在部分行业试行,2016年5月1日起全面实施;
3.营业税(50%部分):37452万元,完成年度预算的100.1%,比上年下降31.0%,主要是营改增后,营业税全面停征;
4.企业所得税(40%部分):57957万元,完成年度预算的99.8%,比上年增长25.2%;
5.个人所得税(40%部分):22154万元,完成年度预算的99.8%,比上年下降11.7%;
6.城市维护建设税:23088万元,完成年度预算的100.4%,与上年持平;
7.房产税:14736万元,完成年度预算的100.2%,比上年增长0.5%;
8.印花税:3804万元,完成年度预算的100.1%,比上年下降27.7%;
9.城镇土地使用税:11364万元,完成年度预算的100.8%,比上年增长2.6%;
10.土地增值税:18101万元,完成年度预算的101.7%,比上年下降3.6%;
11.车船税:7279万元,完成年度预算的101.7%,比上年增长19.2%;
12.耕地占用税:24467万元,完成年度预算的158.4%,比上年增长642.5%;
13.契税:43900万元,完成年度预算的100.2%,比上年增长37.0%;
14.专项收入:22869万元,完成年度预算的100.2%,比上年下降7.0%;
15.行政性收费收入:29万元,完成年度预算的96.7%;
16.罚没收入:8040万元,完成年度预算的96.9%,比上年下降32.4%;
17.国有企业计划亏损补贴:-1800万元,完成年度预算的47.4%,比上年增长3.6%;
18.国有资源(资产)有偿使用收入:1718万元,完成年度预算的124.5%,比上年增长268.7%;
19.政府住房基金收入:2626万元,完成年度预算的116.9%。
(二)一般公共预算支出执行情况
2016年,全区一般公共预算支出360889万元,完成年度预算的98.4%,比上年增长12.0%。具体分科目为:
1.一般公共服务支出:51246万元,完成年度预算的96.0%,比上年增长27.0%,主要是机关事业单位养老制度改革实施后,补发增资增加;
2.国防支出:421万元,完成年度预算的91.1%,比上年下降5.2%;
3.公共安全支出:30861万元,完成年度预算的97.7%,比上年增长37.0%;
4.教育支出:101632万元,完成年度预算的101.0%,比上年增长30.7%;
5.科学技术支出:10595万元,完成年度预算的100.8%,同口径比上年增长5.3%;
6.文化体育与传媒支出:6318万元,完成年度预算的100.7%,比上年增长20.3%;
7.社会保障和就业支出:32461万元,完成年度预算的98.8%,比上年增长22.7%;
8.医疗卫生与计划生育支出:28251万元,完成年度预算的101.1%,比上年增长20.3%;
9.节能环保支出:4442万元,完成年度预算的43.6%,比上年下降23.4%,主要是上年安排黄标车淘汰补贴支出;
10.城乡社区支出:8750万元,完成年度预算的87.7%,比上年下降62.1%,主要是上年地方政府债券安排台州内环路工程椒江段的建设支出增加;
11.农林水支出:51119万元,完成年度预算的101.4%,同口径比上年增长13.0%;
12.交通运输支出:6025万元,完成年度预算的94.7%,比上年增长20.5%,主要是上级转移支付支出增加;
13.资源勘探信息等支出:7691万元,完成年度预算的116.4%,比上年下降18.9%;
14.商业服务业等支出:3187万元,完成年度预算的129.3%,比上年增长9.9%;
15.援助其他地区支出:1363万元,完成年度预算的100.0%,比上年增长1.2%;
16.国土海洋气象等支出:3988万元,完成年度预算的138.2%,比上年增长92.2%,主要是上级转移支付支出增加;
17.住房保障支出:4336万元,完成年度预算的97.0%,比上年下降19.5%,主要是上年上级转移支付支出较多;
18.粮油物资储备支出:358万元,完成年度预算的95.0%,比上年下降21.8%;
19.其他支出:1831万元,完成年度预算的95.1%,比上年下降21.9%;
20.债务付息支出:6014万元,完成年度预算的100.0%,比上年增长391.7%。






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